目黒区議会 2024-03-15 令和 6年予算特別委員会(第8日 3月15日)
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目は、前年度に比べ4億8,200万円余の増でございます。 390ページにまいります。 2項後期高齢者支援金等分、1目は、前年度に比べ2億7,500万円余の増でございます。 392ページにまいります。 3項介護納付金分、1目は、前年度に比べ4,400万円余の減でございます。 394ページにまいります。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目は、前年度に比べ4億8,200万円余の増でございます。 390ページにまいります。 2項後期高齢者支援金等分、1目は、前年度に比べ2億7,500万円余の増でございます。 392ページにまいります。 3項介護納付金分、1目は、前年度に比べ4,400万円余の減でございます。 394ページにまいります。
第3款国民健康保険事業費納付金は108億9,886万8,000円で、前の年度と比べ10億1,309万8,000円の増額です。項の1、医療給付費分納付金は74億7,675万6,000円。 304ページを御覧ください。項の2、後期高齢者支援金等分納付金は24億4,832万7,000円。 306ページを御覧ください。項の3、介護納付金分納付金は9億7,378万5,000円です。
第3款、国民健康保険事業費納付金130億8,871万2,000円につきましては、保険給付などに必要な費用として東京都に支払う納付金を計上するものでございます。 198ページをご覧ください。 第5款、保健事業費5億4,976万円につきましては、特定健康診査等に係る費用などを計上するものでございます。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目は財源更正でございます。 270ページにまいります。 2項後期高齢者支援金等分、1目も財源更正でございます。 272ページにまいります。 3項介護納付金分、1目も財源更正でございます。 274ページにまいります。 6款保健事業費、1項特定健康診査等指導費、1目は説明欄記載のとおりでございます。 276ページにまいります。
第3款国民健康保険事業費納付金につきましては、東京都への納付金として34億6270万円を計上いたしております。 第5款保健事業費につきましては、健康維持増進事業や特定健康診査等に係る経費など、1億2540万6000円を計上いたしたところであります。 以上が令和6年度昭島市国民健康保険特別会計予算でございます。 続きまして、介護保険特別会計でございます。
第3款国民健康保険事業費納付金は4,071万円の減額です。項の1、医療給付費分納付金を2,110万2,000円、項の3、介護納付金分納付金を1,960万8,000円それぞれ減額しております。 第6款諸支出金は1億2,677万6,000円の増額です。項の1、償還金及び還付金を同額の増としております。 以上により、歳出予算補正額の合計は10億6,038万6,000円の増額となります。
第3款国民健康保険事業費納付金は、1,814万4,000円の増額です。項の2、後期高齢者支援金等分納付金も同様です。 以上により、歳出予算補正額の合計は1,814万4,000円の増額となります。 続きまして、令和5年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)説明書に沿って説明いたします。54ページを御覧ください。 歳入の説明になります。
1、歳入歳出予算補正では、第3款国民健康保険事業費納付金を増額し、補正後の歳出合計額は244億3,012万9,000円になります。補正額の財源は、国民健康保険料を減額し、繰入金を増額するものです。 29ページを御覧ください。続きまして、議案第115号令和5年度港区介護保険会計補正予算(第2号)概要です。
第3款国民健康保険事業費納付金を増額し、補正後の歳出合計額は244億3,012万9,000円となります。補正額の財源は、国民健康保険料を減額し、繰入金を増額するものです。 5ページを御覧ください。議案第115号令和5年度港区介護保険会計補正予算(第2号)概要です。 1、歳入歳出予算補正です。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目から、180ページにまいりまして、3項介護納付金分、1目までは、都が区に交付する保険給付費等交付金の財源となる都への納付金の額の確定に伴い補正計上するものでございます。 182ページにまいります。 6款保健事業費、1項特定健康診査等指導費、1目は財源更正でございます。 184ページにまいります。
第3款、国民健康保険事業費納付金1億1,336万1,000円の増額につきましては、納付額の確定によるものでございます。 第6款、諸支出金4億9,656万7,000円の増額につきましては、前年度都支出金の精算に伴う返還金と、前年度国民健康保険事業会計の決算に伴う一般会計への繰出金を計上するものでございます。 以上、国民健康保険事業会計補正予算の概要についてご説明申し上げました。
2款保険給付費は、出産育児一時金の実績見込みにより100万円余の減額をするもの、3款国民健康保険事業費納付金は、納付額が東京都から示されたことに伴い、2,100万円余の減額をするものでございます。 7款諸支出金は、前年度の都支出金の精算に伴う返還金の計上により、700万円余の増額をするものでございます。
第3款、国民健康保険事業費納付金1億1,336万1,000円の増額につきましては、納付額の確定によるものでございます。 第6款、諸支出金4億9,656万7,000円の増額につきましては、前年度都支出金の精算に伴う返還金と、前年度国民健康保険事業会計の決算に伴う一般会計への繰出金を計上するものでございます。 以上、国民健康保険事業会計補正予算の概要について、ご説明申し上げました。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目は、前年度に比べ9,900万円余の増でございます。 386ページにまいります。 2項後期高齢者支援金等分、1目は、前年度に比べ6,100万円余の増でございます。 388ページにまいります。 3項介護納付金分、1目は、前年度に比べ1億2,200万円余の減でございます。 390ページにまいります。
第3款国民健康保険事業費納付金は98億8,577万円で、前の年度と比べ5億7,506万1,000円の増額です。項の1、医療給付費分納付金は63億7,618万9,000円。 304ページを御覧ください。項の2、後期高齢者支援金等分納付金は20億4,412万9,000円。 306ページを御覧ください。項の3、介護納付金分納付金は9億6,545万2,000円です。 308ページを御覧ください。
第3款国民健康保険事業費納付金につきましては、東京都への納付金として、対前年度比1億9160万円増の36億300万円を計上いたしております。 第5款保健事業費につきましては、健康維持増進事業や特定健康診査等に係る経費など、1億2803万8000円を計上いたしました。 以上が令和5年度昭島市国民健康保険特別会計予算でございます。 次に、介護保険特別会計でございます。
3款国民健康保険事業費納付金、1項医療給付費分、1目は財源更正でございます。 268ページにまいります。 2項後期高齢者支援金等分、1目も財源更正でございます。 270ページにまいります。 3項介護納付金分、1目も財源更正でございます。 272ページにまいります。 6款保健事業費、1項特定健康診査等指導費、1目は説明欄記載のとおりでございます。 274ページにまいります。
次に、3款国民健康保険事業費納付金につきましては、歳入の都補助金等の補正に伴い充当額を変更したことにより、財源内訳の変更を行うものでございます。 次に、14ページ、15ページをお開きください。 5款1項1目特定健康診査等事業費につきましては、実績に基づき増額するものでございます。 次に、2項1目保健衛生普及費につきましては、実績に基づき減額するものでございます。
第3款、国民健康保険事業費納付金132億4,882万円は、保険給付等に必要な費用として東京都に支払う納付金を計上するものでございます。 198ページをご覧ください。 第5款、保健事業費5億9,246万5,000円は、特定健康診査等に係る費用を計上するものでございます。 199ページをご覧ください。
3款国民健康保険事業費納付金は、東京都への納付金額の見込みにより、0.4%増の102億4,600万円余となっております。 329ページにまいりまして、6款保健事業費は、特定健診・特定保健指導事業費の減などにより、1.1%減の2億200万円余、7款諸支出金は、前年度と同額の6,700万円余、8款予備費も前年度と同額の1億円をそれぞれ計上しております。