嘉手納町議会 2019-06-17 06月17日-05号
2件目の8款2項道路橋りょう費において、比謝川大橋補修事業で翌年度繰越額は6,600万円であります。繰り越し理由につきましては、平成31年2月7日に平成30年度社会資本総合整備事業第2次補正予算が内定し、当該補正予算分については嘉手納町で発注することとなり、当該事業の年度内完了が困難なことから繰り越しを行ったということでございます。
2件目の8款2項道路橋りょう費において、比謝川大橋補修事業で翌年度繰越額は6,600万円であります。繰り越し理由につきましては、平成31年2月7日に平成30年度社会資本総合整備事業第2次補正予算が内定し、当該補正予算分については嘉手納町で発注することとなり、当該事業の年度内完了が困難なことから繰り越しを行ったということでございます。
2項道路橋りょう費、勢高2号線道路整備事業、金額が3億4,117万2,000円。翌年度繰越額が3億2,792万1,000円となっております。 10款教育費、3項中学校費、恩納村立統合中学校(仮称)整備事業、金額が1億4,443万4,000円、翌年度繰越額が9,523万4,000円です。 6項保健体育費、給食センター給湯器改修工事、金額と翌年度繰越額が2,700万円となっております。
費│宜野座農業振興地域整備計画策定業務委託 │ 2,776┃┃ │ ├─────────────────────┼─────┨┃ │ │農地利用集積円滑化事業 │ 11,330┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃8 土 木 費│2 道路橋りょう費
8款2項道路橋りょう費で1,809万7,000円の補正減を行っております。2目道路維持費の委託料で1,255万円の減、工事請負費で6,595万4,000円の増、負担金、補助及び交付金で2,597万4,000円の減、3目道路新設改良費の委託料で300万9,000円の減、工事請負費で1,992万6,000円の減、公有財産購入費で2,081万1,000円の減、ほかによるものであります。
2項道路橋りょう費3億7,586万5,000円、前年度当初予算に比べ4,217万1,000円の減となっております。主な要因は、3目道路新設改良費における工事請負費の減によるものであります。3項都市計画費2億6,375万6,000円、前年度当初予算に比べ1億5,614万5,000円の増となっております。
15款2項7目土木費県補助金、1節道路橋りょう費県補助金、説明2.道路局補助事業8,320万円の減と、2節都市計画費県補助金、説明2.街路整備事業8,681万6,000円の減は、交付額の決定に伴い減額するものでございます。 22、23ページをお願いいたします。
2項道路橋りょう費で2,257万4,000円の補正減を行っております。2目道路維持費の需用費で218万7,000円の増、3目道路新設改良費の委託料で2,538万円の減、ほかによるものであります。3項都市計画費で67万3,000円の補正増を行っております。1目都市計画総務費の職員手当等の増、ほかによるものであります。4項下水道費で20万9,000円の補正減を行っております。
(単位:千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓┃ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 ┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃8 土 木 費│2 道路橋りょう費
50ページ、歳出、土木費の中の2項道路橋りょう費、3目道路新設改良費の財源振りかえの理由を教えてください。 ◎総務部長(宮国高宣君) 議案第127号、平成30年度宮古島市一般会計補正予算(第4号)、28ページの総務費の総務管理費、10目防災諸費の委託料の3,000円という形になっております。
8款2項道路橋りょう費で2,682万7,000円の補正増を行っております。3目道路新設改良費の報酬で243万円の増、給料で251万6,000円の減、委託料で849万8,000円の増、公有財産購入費で1,800万円の増、ほかによるものであります。3項都市計画費で1億1,176万2,000円の補正増を行っております。
水 産 振 興 費│より良い漁場づくり事業(再編交付金事業) │ 21,782│ 20,000│ │ │ │ 20,000│ ┃┠─────────┼─────────┼─────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃8 土 木 費│2 道路橋りょう費
費│農地保有合理化事業 │ 8,914┃┃ ├─────────┼─────────────────────┼─────┨┃ │3 水 産 業 費│より良漁場づくり事業(再編交付金事業) │ 20,000┃┠─────────┼─────────┼─────────────────────┼─────┨┃8 土 木 費│2 道路橋りょう費
8款2項道路橋りょう費で6,113万2,000円の補正減を行っております。2目道路維持費の委託料で198万8,000円の減、工事請負費で293万3,000円の減、負担金、補助及び交付金で4,537万5,000円の減、3目道路新設改良費の委託料で358万9,000円の減、工事請負費で667万8,000円の減、ほかによるものであります。
2項道路橋りょう費4億1,803万6,000円、前年度当初予算に比べ1億9,546万1,000円の減となっております。主な要因は、2目道路維持費及び3目の道路新設改良費における工事請負費の減によるものであります。3項都市計画費1億761万1,000円、前年度当初予算に比べ1,403万7,000円の減となっております。主な要因は、3目公園費における補償補填及び賠償金の減によるものであります。
8款2項道路橋りょう費で5,386万5,000円の補正減を行っております。2目道路維持費の工事請負費で8,616万円の減、公有財産購入費で143万4,000円の増、負担金、補助及び交付金で4,537万5,000円の増。3目道路新設改良費の工事請負費で1,535万7,000円の減、ほかによるものであります。8款3項都市計画費で1,370万円の補正減を行っております。
15款2項7目土木費県補助金、1節道路橋りょう費県補助金、説明1.道路景観形成推進事業(沖縄振興交付金)1,812万8,000円の減は、主に工事請負費の契約差額による歳出減に伴い、県補助金の減額を行うものでございます。 10、11ページをお願いいたします。18款2項1目基金繰入金、2節財政調整基金繰入金2億3,917万2,000円の増は、財源収支の不足を補うためでございます。
2項道路橋りょう費で439万6,000円の補正増を行っております。3目道路新設改良費の委託料で375万9,000円の増、ほかによるものであります。3項都市計画費で1,994万5,000円の補正増を行っております。3目公園費の委託料の増によるものであります。5項住宅費で107万1,000円の補正増を行っております。1目住宅管理費の需用費で82万1,000円の増、ほかによるものであります。
興 費│イチゴハウス整備事業(沖縄振興特別推進交付金)│ 46,956│ 15,506│ │ 9,924│ │ │ 5,582┃┠─────────┼───────────┼───────────┼───────────────────────┼──────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃8 土 木 費│2 道路橋りょう費
8款2項道路橋りょう費で125万5,000円の補正増を行っております。人件費の増によるものでございます。8款3項都市計画費で160万円の補正増を行っております。人件費の増によるものでございます。8款5項住宅費で1,437万1,000円の補正増を行っております。4目住宅建設費の委託料で1,404万円の増、ほかによるものであります。 10款1項教育総務費で90万4,000円の補正減を行っております。
8款 土木費、2項 道路橋りょう費、3目 道路新設改良費、本年度予算3億160万円、比較4,763万4,000円の増となっております。主な要因として、村道中原線道路改良事業、民生安定施設整備事業(福山進入路外1)、村道赤平線道路改良事業の事業量の増によるものとなっています。309ページ、説明1、村道中原線道路改良事業は継続事業で今年度完了予定です。