備前市議会 2021-06-21 06月21日-05号
41ページ、総務費、総務管理費、これは細部説明を読んでみますと、本管への布設替え工事で、事前でのチェックがなぜできなかったのか、お尋ねをしたいと思います。 以上です。 ○議長(守井秀龍君) ただいまの質疑に対する答弁を願います。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋清隆君) 報告第9号、本管の布設替え工事は事前でのチェックがなぜできなかったのかということについてお答えをいたします。
41ページ、総務費、総務管理費、これは細部説明を読んでみますと、本管への布設替え工事で、事前でのチェックがなぜできなかったのか、お尋ねをしたいと思います。 以上です。 ○議長(守井秀龍君) ただいまの質疑に対する答弁を願います。 高橋総務部長。 ◎総務部長(高橋清隆君) 報告第9号、本管の布設替え工事は事前でのチェックがなぜできなかったのかということについてお答えをいたします。
総務費、総務管理費、市制80周年記念事業関係事務、翌年度繰越額1,370万円につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、記念式典をはじめ、3密が予想される事業が実施できず、年度内での事業完了が困難なため繰越ししたものでございます。事業完了予定は、令和4年3月末でございます。
第2款総務費、第1項総務管理費、第6目財産管理費2,622万8,000円の増額は、新庁舎建設に伴い公用車駐車場の減少が予想されるため、石原公園北駐車場を代替駐車場として整備するための経費を計上するものでございます。
3、歳出、2款の総務費、1項の総務管理費、5目の企画費に追加の230万円の補正をお願いし、合計で1億1,852万9,000円となります。内訳は、コミュニティー事業に追加の230万円は、自治総合センターのコミュニティ助成事業が採択されたため、予算措置を行い、分館に補助金を交付するものです。
このほど予算第19号にて予算計上された、2款総務費、1項総務管理費、21目企画費、19節負担金・補助及び交付金のうち、高等学校生徒通学費助成金については、市内高等学校の存続及び発展に資することを目的としているものであり、これまでにない具体的な支援を高く評価するものである。
第2款総務費、第1項総務管理費482万5,000円の増額は、災害支援金及び森林環境譲与税の額の確定に伴い復興基金、森林環境整備基金へそれぞれ積立てを行うため、積立金を増額するものでございます。 次に、第3項戸籍基本住民台帳費2,023万7,000円の減額は、個人番号カード関連事務交付金の額の確定に伴い減額するものでございます。
総務費、総務管理費、財産一般臨時管理費、奥津ゴルフクラブにありますガス設備の更新費用として700万円、教育費、小学校費、鶴喜小学校の改修事業費、5,060万円であります。 以上、提案理由の説明とさせていただきます。なお、詳細につきましては総務課長に説明をさせますので、ご審議のうえご議決を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。 ○議長(原章倫君) 続いて担当課長から内容細部の説明を求めます。
これまでも指摘してまいりました総務費中の総務管理費、企画費、負担金補助及び交付金、苫田ダム水源地域振興事業負担金6万円は、水道事業に関わる予算ではなく、苫田ダムの別の目的を持った治水、利水に関わる問題であります。この問題の調査、審議によれば、この負担金は苫田ダムの所在地である鏡野町の広くインフラ整備に使われるものであります。
款2総務費、項1総務管理費、目6情報管理費、節13委託料は、新型コロナウイルス感染症対策としてウェブ会議等を行うネットワークを整備するものです。節14使用料及び賃借料、節18備品購入費は、ウェブ会議用アプリケーションのライセンス使用料と、パソコン、モニター、カメラ等の購入費用です。
次に、95ページの総務管理費の備品購入費、これは定住対策の横断的政策である新年度予算の新規事業、ドローン、アクションカメラの購入56万9,000円、これはシティプロモーションの推進事業でやるということでございますが、そもそもこのシティプロモーションの推進事業というのは高梁市としてどのような方針で取り組まれようとしてるのか、その内容も併せ説明を求めたいと思います。
甲第91号議案令和2年度岡山市一般会計補正予算歳入第19款国庫支出金第2項国庫補助金第2目総務費国庫補助金中,社会保障・税番号制度システム整備費補助金1,412万円余,第3項委託金第2目総務費委託金中,同委託金1億9,108万円,甲第2号議案令和3年度岡山市一般会計予算歳入第19款国庫支出金第3項委託金第2目総務費委託金中,社会保障・税番号制度事務費委託金3億793万円余,歳出第2款総務費第1項総務管理費第
歳入歳出それぞれ11万9,000円を減額するもので、歳出は、総務管理費、マイナス11万9,000円。 歳入は、一般会計繰入金、マイナス11万9,000円であります。 原案のとおり可決すべきものと決定しました。 10、議案第23号令和2年度浅口市水道事業会計補正予算(第3号)について。
1款総務費、総務管理費の委託料、システム改修委託料の1,130万8,000円の減額は、法改正に関わる改修分の事業費縮小によるものでございます。 129ページから131ページにわたりましての3款保険給付費につきましては、それぞれ実績見込みによる調整でございまして、保険給付費全体では1億4,251万4,000円の減額補正となっております。
2款の総務費、1項の総務管理費、1目の一般管理費から減額の173万6,000円の補正をお願いし、合計で2億6,450万円となります。内訳は、特別職人件費に追加の5万6,000円は、標準報酬月額の改定によるもの、一般職人件費から減額の23万6,000円は給与改定によるもの。 19ページに参りまして、情報システム管理経費から減額の155万6,000円はパソコン購入に伴う入札執行残です。
総務費、総務管理費、一般管理費のうち、16番公用車管理事業の事業費内訳中、上から6番目にございます、手数料2万4,000円のうちの1万2,000円、その下の自動車損害保険料37万5,000円のうちの3万1,000円、下から4番目にございます機械器具費②、757万3,000円のうちの567万3,000円、一番下になりますが、自動車重量税57万2,000円のうちの5万円、合計576万6,000円の計上につきましては
次に、第2款総務費、第1項総務管理費、第1目一般管理費3,000万円の減額は、災害復旧のため他自治体からの派遣職員受入事業につきまして、派遣職員数の減少等により負担金に不用が生じたため減額するものでございます。
款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費6万5,000円の減額でございますが、人件費の確定に伴う減額によるものでございます。 款5保健事業費、項1特定健康診査等事業費、目1特定健康診査等事業費4万6,000円の増額でございますが、会計年度任用職員に係る共済費の確定に伴う増額によるものでございます。
歳出の主なものとしましては、総務管理費、公債費を計上し、これらにより、歳入歳出予算の総額はそれぞれ6,236万9,000円となります。前年度予算と比較しますと、17.4%の減となっております。これは、平成29年度より浄化槽の個人への譲渡が始まり、市の管理する浄化槽が減っているためでございます。 次に、議案第24号令和3年度真庭市水道事業会計予算について補足説明をさせていただきます。
2款総務費、1項総務管理費、6目企画費では、ふるさと応援寄附金の増加の見込みにより、返礼品に係る経費といたしまして、返礼品郵便料、ふるさと納税のサイトへの掲載、返礼品の配送及びカード決済手数料を合わせて7,458万7,000円を増額させていただいております。
3、歳出、2款の総務費、1項の総務管理費、1目の一般管理費に追加の82万6,000円の補正をお願いし、合計で2億6,623万6,000円となります。内訳は、3節の職員手当等に追加の16万8,000円は、子の出生による扶養手当及び児童手当等の追加分です。12節の委託料に追加の65万8,000円は、マイナンバー事務経費で、共通番号制度次期システム移行準備委託料です。