嘉手納町議会 2017-03-03 03月03日-01号
5件目は、かでな文化センター機能向上事業費で限度額は610万円といたしております。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 7ページ目以降につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 以上で、平成29年度嘉手納町一般会計予算の説明を終わります。 ○徳里直樹議長 これで提案理由の説明を終わります。
5件目は、かでな文化センター機能向上事業費で限度額は610万円といたしております。起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 7ページ目以降につきましては、説明を省略させていただきたいと思います。 以上で、平成29年度嘉手納町一般会計予算の説明を終わります。 ○徳里直樹議長 これで提案理由の説明を終わります。
主な要因は、かでな文化センター機能向上事業債2,870万円の減、嘉手納小学校屋内運動場建設事業債2,750万円の増によるものであります。 以上、歳入合計90億4,901万2,000円で、前年度当初予算額に比べ6億8,210万3,000円、8.2%の増となっております。 次に歳出について御説明をいたしたいと思います。予算書案の4ページをお願いします。
1目臨時財政対策債で2億1,000万円の減、2目教育債で、かでな文化センター機能向上事業債250万円の増によるものであります。 以上、歳入合計で725万4,000円を増額補正いたしまして、補正後の金額を85億1,564万2,000円といたしております。 次に3ページからの歳出について御説明をいたします。1款1項議会費で23万4,000円の補正増を行っております。報酬の増によるものであります。
⑩観光拠点の整備ということで、道の駅かでな機能拡充事業、フラワーロード景観整備事業、兼久海浜公園リニューアル事業、嘉手納野球場機能拡充事業、比謝川緑地広場整備事業、観光史跡説明板整備事業、ちゅらまち景観創出事業、嘉手納文化センター機能向上事業、比謝川利活用基礎調査事業、屋良城跡公園総合整備事業。 ⑪の移動のための基盤整備ということで、これについては実施なしということであります。
主な要因は、臨時財政対策債2億1,000万円、嘉手納小学校屋内運動場建設事業債520万円、かでな文化センター機能向上事業債2,870万円によるものであります。 以上、歳入合計83億6,690万9,000円で、前年度当初予算額に比べ13億7,834万7,000円、19.7%の増となっております。 次に歳出について御説明をいたします。予算書の4ページをお願いします。
主な要因は、臨時財政対策債2億1,000万円、嘉手納小学校屋内運動場建設事業債520万円、かでな文化センター機能向上事業債2,870万円によるものであります。 以上、歳入合計83億6,690万9,000円で、前年度当初予算額に比べ13億7,834万7,000円、19.7%の増となっております。 次に歳出について御説明をいたします。予算書の4ページをお願いします。
次年度の予定事業につきましては、かでな文化センター機能向上事業、観光史跡等説明板整備事業、道の駅かでな機能拡充事業、比謝川緑地広場整備事業、うたの日コンサート事業、屋良城跡公園総合再整備事業、嘉手納野球場機能拡充事業、兼久海浜公園リニューアル事業。
次年度の予定事業につきましては、かでな文化センター機能向上事業、観光史跡等説明板整備事業、道の駅かでな機能拡充事業、比謝川緑地広場整備事業、うたの日コンサート事業、屋良城跡公園総合再整備事業、嘉手納野球場機能拡充事業、兼久海浜公園リニューアル事業。
平成26年度への繰越額5,270万8,000円は、5項社会教育費におけるかでな文化センター機能向上事業、空調設備であります。不用額893万7,000円の主なものは、各項における賃金、需用費等であります。執行率95.3%、支出総額に占める割合は15.1%となっております。 第11款災害復旧費。
平成26年度への繰越額5,270万8,000円は、5項社会教育費におけるかでな文化センター機能向上事業、空調設備であります。不用額893万7,000円の主なものは、各項における賃金、需用費等であります。執行率95.3%、支出総額に占める割合は15.1%となっております。 第11款災害復旧費。
10款5項社会教育費でかでな文化センター機能向上事業費を繰越しております。翌年度繰越額は5,270万8,000円となっております。繰越理由につきましては、空調設備が受注生産のため、機器の納品が年度末となったことから年度内での事業完了が見込めなくなったため繰越を行ったということであります。 以上、7件を繰越いたしまして、合計で9,053万1,000円を平成26年度に繰越しております。
10款5項社会教育費でかでな文化センター機能向上事業費を繰越しております。翌年度繰越額は5,270万8,000円となっております。繰越理由につきましては、空調設備が受注生産のため、機器の納品が年度末となったことから年度内での事業完了が見込めなくなったため繰越を行ったということであります。 以上、7件を繰越いたしまして、合計で9,053万1,000円を平成26年度に繰越しております。
7件目は10款5項社会教育費において、嘉手納文化センター機能向上事業費5,270万8,000円を繰り越しいたします。繰越理由につきましては、当初見込んでいた空調機器等の納品に時間を要するため、年度内に完成ができなくなり繰り越すとのことであります。 次に7ページをお願いいたします。第3表について。債務負担行為の廃止についてであります。 8ページ以降につきましては、説明を省略いたします。
7件目は10款5項社会教育費において、嘉手納文化センター機能向上事業費5,270万8,000円を繰り越しいたします。繰越理由につきましては、当初見込んでいた空調機器等の納品に時間を要するため、年度内に完成ができなくなり繰り越すとのことであります。 次に7ページをお願いいたします。第3表について。債務負担行為の廃止についてであります。 8ページ以降につきましては、説明を省略いたします。
文化観光振興と観光客の誘客を図るため、嘉手納文化センター機能向上事業を実施。比謝川において、その利便性を高める比謝川緑地広場整備事業を実施。道の駅かでなを中心とした嘉手納町の観光情報を広く国外へ発信するため、多言語による観光リーフレットの作成事業を実施いたしました。
文化観光振興と観光客の誘客を図るため、嘉手納文化センター機能向上事業を実施。比謝川において、その利便性を高める比謝川緑地広場整備事業を実施。道の駅かでなを中心とした嘉手納町の観光情報を広く国外へ発信するため、多言語による観光リーフレットの作成事業を実施いたしました。
新規事業は一括交付金を活用した嘉手納文化センター機能向上事業、比謝川緑地広場整備事業、道の駅かでな機能拡充事業、うたの日コンサート事業、屋良城跡公園総合再生整備基本計画策定事業、スクールカウンセラー活用事業など、多機能のわたる事業を計画し、その他、嘉手納小学校敷地整備事業、久得橋平面交差点改良事業、多くの新規施策及び既存業務事業の拡充にかかわる予算を計上しております。
新規事業は一括交付金を活用した嘉手納文化センター機能向上事業、比謝川緑地広場整備事業、道の駅かでな機能拡充事業、うたの日コンサート事業、屋良城跡公園総合再生整備基本計画策定事業、スクールカウンセラー活用事業など、多機能のわたる事業を計画し、その他、嘉手納小学校敷地整備事業、久得橋平面交差点改良事業、多くの新規施策及び既存業務事業の拡充にかかわる予算を計上しております。
1点目が嘉手納文化センター機能向上事業。2点目が観光史跡説明板整備事業。3点目が比謝川緑地広場整備事業。4点目が道の駅かでな機能拡充事業。5点目が観光施設安全対策推進事業。6点目が、うたの日コンサート事業。7点目が嘉手納町元気プロジェクト事業。8点目が屋良城跡公園総合再整備基本計画策定事業。9点目が花いっぱい運動推進事業の9細事業でございます。
1点目が嘉手納文化センター機能向上事業。2点目が観光史跡説明板整備事業。3点目が比謝川緑地広場整備事業。4点目が道の駅かでな機能拡充事業。5点目が観光施設安全対策推進事業。6点目が、うたの日コンサート事業。7点目が嘉手納町元気プロジェクト事業。8点目が屋良城跡公園総合再整備基本計画策定事業。9点目が花いっぱい運動推進事業の9細事業でございます。